Examples of using
Implementation of internal control
in English and their translations into Indonesian
{-}
Colloquial
Ecclesiastic
Computer
Ecclesiastic
Implementation of Internal Control.
Pelaksanaan Pengendalian Intern.
The Company strives to ensure that the implementation of internal controls are in line with the COSO internal control frameworks.
Perseroan berupaya untuk memastikan pelaksanaan pengendalian internal tersebut selaras dengan kerangka pengendalian internal COSO.
The Control Objectives for Information and Related Technology(COBIT) Framework for the effective governance and control of information systems andhow IT affects the implementation of internal controls.
Tujuan Kontrol untuk Informasi dan Teknologi Terkait( COBIT) Kerangka kerja untuk pemerintahan yang efektif dan kontrol sistem informasi danbagaimana TI mempengaruhi pelaksanaan pengendalian internal.
Evaluating the implementation of internal control and risk management system in accordance with company policy;
Mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
Duties and responsibilities of the Internal Audit Unit include, among others, the development and execution of the Annual Internal Audit Plan- as well as the testing,evaluation and implementation of internal control and risk management system.
Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal mencakup antara lain, penyusunan dan pelaksanaan Rencana Audit Internal Tahunan, serta menguji,mengevaluasi dan mengimplementasikan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko.
To examine and evaluate the implementation of internal control and risk management system according to Company Policy;
Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen resiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
Internal Audit is part of internal control, which broadly aims to help managementrealize its objectives/ objectives through adequacy checks and implementation of internal control, risk management and corporate governance processes.
Audit Internal adalah bagian dari pengendalian internal, yang secara garis besar bertujuan membantu manajemenmerealisasikan objektif/ sasarannya melalui pemeriksaan kecukupan dan pelaksanaan proses pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan.
Test and evaluate the implementation of internal control and risk management system in accordance with company policy.
Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
Examination which was performed by Corporate Internal Audit was aimed to evaluate the effectiveness and efficiency of the implementation of internal controlling system and provide attention to areas having potency in risks and cause harm to the corporate.
Pemeriksaan yang dilakukan oleh Corporate Internal Audit adalah untuk menilai efektivitas dan efisiensi atas implementasi sistem pengendalian intern dan memberikan perhatian pada area- area yang berpotensi memiliki risiko dan berpotensi merugikan Perusahaan.
Actively guarding the implementation of internal control, providing support in raising GCG implementation, and evaluating the implementation of risk management.
Mengawal secara aktif implementasi pengendalian internal, memberikan dukungan dalam meningkatkan pelaksanaan GCG, dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan risiko.
Carry out activities and coordination related to the implementation of internal control tasks, especially in relation to The Audit Committee as set forth in The Charter of The Audit Committee.
Melaksanakan kegiatan dan koordinasi yang terkait perlaksanaan tugas-tugas pengendalian internal khususnya dalam kaitannya dengan Komite Audit seperti diatur dalam Piagam Komite Audit.
Testing and evaluating the implementation of internal control and risk management system according to the Company's policy.
Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan.
Examining and evaluating the implementation of internal control and risk management system according to the company policies.
Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
Assess and evaluate the implementation of internal control and risk management system in accordance with the Company's policy.
Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen resiko sesuai dengan kebijakan Perseroan.
To examine and evaluate the implementation of internal control and risk management system in accordance with the Company's polices;
Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
Evaluating the planning and implementation of internal controlof the company, overseeing the implementation of risk management.
Internal Audit Unit was established to evaluate the implementation of internal control which has become one of management basis to determine the repairs and improvements that allow the Management Company's operational activities is run effectively and efficiently.
Unit Audit Internal dibentuk untuk mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal yang menjadi salah satu dasar bagi Manajemen untuk menentukan perbaikan dan penyempurnaan sehingga memungkinkan Manajemen menjalankan kegiatan operasional Institusi secara efektif dan efisien.
The internal Audit Unit has tasks, among others, to test and evaluate the implementation of internal control and risks management system in accordance with the company's policies as well as performing examination and judgment over the efficiency and effectiveness in finance, accounting, operational, human resources, marketing, information technology and other activities.
Unit Audit Internal bertugas antara lain untuk menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan serta melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
Internal Control Policy sets out responsibilities and participation of all stakeholders in the development, implementation and evaluation of internal controlof the Company.
Kebijakan Pengendalian Internal mengatur tanggung jawab dan peran serta seluruh stakeholder dalam pembentukan, penerapan dan evaluasi pengendalian internal Perseroan.
Control risk is a function of the effectiveness of the design, implementation and maintenance of internal control by management to address identified risks that threaten the achievement of the entity s objectives relevant to preparation of the entity s financial statements.
Risiko ini merupakan fungsi atas efektivitas desain, implementasi dan pemeliharaan pengendalian internal oleh pimpinan entitas untuk mengidentifikasi risiko yang menghambat pencapaian tujuan entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan.
Conducting a review of the activities of implementation of risk management and internal control conducted by the management/Board of Directors.
Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen rislko dan pengendalian internal yang dilakukan oleh manajemen/ Direksi.
Reviewing the company's control system and internalcontrol unit, to ensure the effectiveness of the system and the implementationof the activities of the internal control unit.
Melakukan penelaahan atas sistem pengendalian perusahaan dan satuan pengawas internal, guna memastikan efektifitas sistem dan pelaksanaan kegiatan dari satuan pengawas internal..
Internal Control Policy sets out responsibilities and participation of all stakeholders in the development, implementation and evaluation ofinternalcontrol of the Company. uploads/2_1-SK-WBP Sistem Pengendalian Intern.
Kebijakan Pengendalian Internal mengatur tanggung jawab dan peran serta seluruh stakeholder dalam pembentukan, penerapan dan evaluasi pengendalianinternal Perseroan.
Compliance risk management is carried out through consistent implementationof the internal control system.
Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian intern secara konsisten.
Bahasa indonesia
中文
عربى
Български
বাংলা
Český
Dansk
Deutsch
Ελληνικά
Español
Suomi
Français
עִברִית
हिंदी
Hrvatski
Magyar
Italiano
日本語
Қазақ
한국어
മലയാളം
मराठी
Bahasa malay
Nederlands
Norsk
Polski
Português
Română
Русский
Slovenský
Slovenski
Српски
Svenska
தமிழ்
తెలుగు
ไทย
Tagalog
Turkce
Українська
اردو
Tiếng việt